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新一海澳门银河电子游艺顺利完成集团2018年度财务收支内审工作


发布日期:2019-08-26 浏览次数: 字体:[ ]

 

根据交投集团内部审计要求(舟交投集审通【2019】3号文件),舟山交通投资集团有限公司财务部派出审计组,于2019年8月14日对浙江新一海化学品运输有限公司2018年度财务收支情况进行为期2天的内审。

此次内审主要对企业财务收支情况,以及财务管理制度、财务审批制度、费用报销制度等一系列内控制度的执行情况进行审查,并针对审查情况提出一些不足之处及整改意见。